內(nèi)部審計(jì)
祁怎么讀-垃圾分類(lèi)變廢為寶2023年3月20日發(fā)(作者:涌金門(mén)外)內(nèi)部審計(jì)制度第一章總則第一條為提高**有限公司(下稱(chēng)“公司”)內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,增強(qiáng)信息披露的可靠性,保護(hù)投資者合法權(quán)益,規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作,根據(jù)《審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,并結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。第二條本制度適用于公司及公司直接或間接控制的全資或控股子公司以及具有重大影響的參股公司
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