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            采購管理制度

            更新時(shí)間:2023-03-20 18:30:05 閱讀: 評(píng)論:0

            鐵餅加油稿-一句話表達(dá)緣分已盡

            采購管理制度
            2023年3月20日發(fā)(作者:星星作文)

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            采購管理制度

            關(guān)于采購管理制度(通用5篇)

            在不斷進(jìn)步的時(shí)代,很多情況下我們都會(huì)接觸到制度,制度就是

            在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢?下面是本

            店鋪整理的關(guān)于采購管理制度(通用5篇),希望對(duì)大家有所幫助。

            采購管理制度1

            一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

            學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師

            生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)

            責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

            1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)

            費(fèi)支出都由校長

            簽予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

            2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會(huì)議,外出聽課,

            學(xué)術(shù)討論會(huì),參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通

            知單上批文,附在報(bào)銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽,按財(cái)務(wù)管

            理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

            3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器

            及藥品的報(bào)銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財(cái)物保管

            員驗(yàn)收人簽,總務(wù)主任簽,校長審核簽,及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出

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            納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),否則,當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

            4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,或違反

            財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長匯報(bào),及時(shí)處理,否則,作

            失職論處。

            5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

            二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度

            為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置,妥善保管,合

            理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制定本制度。加

            強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦

            學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物,人人參與財(cái)物管理,

            上下一心,形成共識(shí),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

            1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),

            管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

            2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用

            管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),

            落實(shí)到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎(jiǎng)有罰。

            3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù),

            經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)雞湯有營養(yǎng)嗎 票登記后,方可使用。

            4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物

            相符,物價(jià)一致。

            5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

            6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各

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            執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的

            一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

            7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必

            須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審

            批,總務(wù)處備案。

            8、班級(jí)課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班

            主任落實(shí)到人保管使用。

            采購管理制度2

            一、公司所有辦公用品的采購工作

            統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購

            辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金。

            二、辦公用品的分類

            本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩

            類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,如

            筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超

            過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用

            品。

            三、辦公用品的采購

            1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用

            量情況提出采購計(jì)劃,報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,集中購置;特殊辦公用

            品的'采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字),

            報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購買。

            第4頁共11頁

            2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買,不得隨意增

            加采購品種和數(shù)量,凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,任何

            人不得擅自購買。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物

            品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并

            做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

            3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準(zhǔn)直

            接使用。

            四、辦公用品的領(lǐng)取

            1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門工作人員直接到

            辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

            2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》,經(jīng)本

            部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

            五、辦公用品的管理

            1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作,要建立辦公

            用品管理臺(tái)帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

            2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

            六、報(bào)銷規(guī)定及程序

            1、報(bào)銷時(shí),發(fā)票必須附有申購單,否則不予報(bào)銷;

            2、未經(jīng)辦公室確認(rèn),自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金;

            3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)

            銷。

            4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長出納

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            本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實(shí)施。請

            各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

            采購管理制度3

            1目的

            加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)

            優(yōu)價(jià)廉,滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

            2適用范圍

            本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

            3工作職責(zé)

            3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管

            理部門。

            3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等

            管理工作。

            4物資管理要求

            4.1按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所

            需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采

            購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

            4.2材料采購實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:

            4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

            4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、

            施工用電電線電纜等各類地方材料;

            4.2.3輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

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            4.3材料采購計(jì)劃編制

            4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

            4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用

            材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。

            各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目

            部組織采購。

            4.3.3項(xiàng)目材料部張愛玲散文 門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策

            劃,分別編制材料采購計(jì)劃。

            4.3.4重要材山藥燉羊排的做法 料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行

            審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),施

            工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

            4.3.5物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收,做到合理保管,妥善看護(hù),

            減少保管損耗,使物資安全存放。

            5材料采購合同

            5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名

            單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

            5.2各種材料采購合同,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)

            督。

            5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合

            同文本。

            5.4對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,項(xiàng)目部應(yīng)及

            時(shí)上報(bào)合同成本部,由項(xiàng)目部提出處理意見,并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

            第7頁共11頁

            后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得

            使用。

            6材料的驗(yàn)證

            6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定

            期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要

            求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件

            中約定。

            6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)

            證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。

            6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由

            項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由項(xiàng)目

            部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

            6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)

            規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,材料驗(yàn)證

            人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。

            6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)

            檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格

            產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

            6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品

            的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場,做好退貨處理工

            作。

            7本制度從公布之日起施行。

            第8頁共11頁

            采購管理制度4

            為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差

            錯(cuò)和舞弊,結(jié)合單位實(shí)際,特制定本制度。

            一、崗位責(zé)任

            1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng),包括確定

            采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

            2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫,并完善相

            關(guān)記錄。

            3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核。

            4、單位聘請項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。

            5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文

            件。

            6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同、付款的審批。

            7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

            二、活動(dòng)流程

            1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同

            意后,定期報(bào)辦公室。

            2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃,先

            報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采

            購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。

            3、單項(xiàng)2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、

            1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項(xiàng)2

            第9頁共11頁

            千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工

            程,可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。

            對(duì)小額零星采購,按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則,確

            保公開透明,降低采購成本。

            4、對(duì)大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,然后由

            法律顧問審核,報(bào)主任審批后存檔備案。

            5、對(duì)到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫,出具驗(yàn)

            收證明。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格

            的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

            6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,并經(jīng)逐級(jí)審批

            同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

            三、其他相關(guān)控制措施

            1、單位應(yīng)當(dāng)搶渡金沙江 確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和

            監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防

            范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

            2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)

            的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投

            標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,完整記

            錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

            3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)

            班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察

            等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的

            第10頁共11頁

            機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

            4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在政

            工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或

            采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

            采購管理制度5

            一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括

            辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

            二、辦公室物品的采購,按照先批準(zhǔn)后購買的原則,由各科室將

            擬購物品清單報(bào)文書科登記,由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一

            購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的,報(bào)辦公室分管

            財(cái)務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx

            元)的,報(bào)辦公室主任審批。

            三、經(jīng)審批,由文書科負(fù)責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在

            200元—20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在

            20xx元以上的由三人共同購買。

            四、所購物品實(shí)行入庫報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文

            書科指派專人分別對(duì)物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用

            日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總,

            報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任,并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。

            五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私

            自使用或送、借他人使用。

            六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領(lǐng)、借手

            第11頁共11頁

            續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);

            領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要

            領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借

            用物品用畢應(yīng)及時(shí)退還文書科,并作好物品退還登記。

            七、因個(gè)人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照

            價(jià)賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、一字馬姿勢 遺失的,由保

            管人員照價(jià)賠償。

            八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時(shí)清點(diǎn)89年多大 辦公室公用

            物品,做好登記,每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用情況。

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