2024年2月10日發(作者:下凡塵)

政府采購內部監督管理制度
政府采購內部監督管理制度
一、目的
為了規范公司政府采購過程,確保公司合法合規地進行政府采購,維護國家利益和企業利益,保障政府采購活動的公開公正公平和透明度,特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于公司所有部門、職能部門、分支機構在進行政府采購過程中的行為規范及內部監督管理。
三、制度制定程序
本制度制定程序應經過以下步驟:
1、明確制定本制度的目的和意義。
2、收集有關法律法規、政策文件及公司內部制度和規定。
3、召開相關會議,結合公司實際情況,對政府采購管理制度進行研究、討論和修改。
4、組織有關人員對制度進行審核。
5、報公司董事會或領導班子審議,并經公司領導批準后生效。
四、政府采購內部監督管理制度
1、政府采購的定義及法律法規規定范圍。
政府采購是指國家機關及其授權的單位采購貨物、工程和服務,使用財政資金、國有金融資本及其他資金進行的活動。政府采購受《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律法規的管理。
2、政府采購的目的。
政府采購的目的是為了促進國民經濟的發展和提高國家行政管理效能,同時維護國家利益、促進公共資源的合理利用、推進市場經濟的建設等方面起到重要作用。
3、政府采購的主體責任。
政府采購的主體責任是指政府采購活動中所有涉及到管理、執行、監督等各個環節的責任。
4、政府采購的程序及責任追究。
政府采購程序應該包括項目審批、需求確認、招標采購、履約管理和監督管理五個環節。
會簽機構應該對其審核所涉及的項目范圍、采購方式、采購計劃等方面進行審核。采購人應該就政府采購活動所涉及的事項,堅持公開透明、公正公平的原則,落實供需雙方的合同責任,防范采購人違法行為。監督機構應該對政府采購的全過程進行監督,發現問題及時糾正并追究責任人的責任。
五、責任追究
對于未履行本制度規定、造成損失或者其他違反法律法規的行為,對負有責任的人員依法追究責任,情節嚴重的應當依法追究刑事責任。
六、附則
1、政府采購內部監督管理制度實行制度化、規范化操作,對提高經濟效益和規范公司的生產經營具有重要意義。
2、政府采購內部監督管理制度應當與公司的其他規章制度銜接,協同運作。
3、政府采購內部監督管理制度的修改和完善應當履行相應的程序,確保其科學性和適應性。
本文發布于:2024-02-10 14:13:55,感謝您對本站的認可!
本文鏈接:http://www.newhan.cn/zhishi/a/1707545635264455.html
版權聲明:本站內容均來自互聯網,僅供演示用,請勿用于商業和其他非法用途。如果侵犯了您的權益請與我們聯系,我們將在24小時內刪除。
本文word下載地址:政府采購內部監督管理制度.doc
本文 PDF 下載地址:政府采購內部監督管理制度.pdf
| 留言與評論(共有 0 條評論) |