2024年2月19日發(fā)(作者:野性的青春)
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度部門決算
第一部分 上海市松江區(qū)水利工程管理所概況
一、主要職能
上海市松江區(qū)水利工程管理所成立于1974年9月,是隸屬于松江區(qū)水務(wù)局下屬財政全額撥款正科級事業(yè)單位,負(fù)責(zé)水閘管理、防汛、調(diào)水、船舶通航等工作。本單位承擔(dān)以下主要職責(zé):
1、確保本區(qū)水閘工程設(shè)施的完整和安全。
2、根據(jù)上級主管部門的要求做好防汛工作,確保安全度汛。
3、堅持不懈周而復(fù)始地調(diào)節(jié)水資源,保持河道水體循環(huán)流動,改善河道水質(zhì)。
4、做好設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護(hù),確保通航安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),上海市松江區(qū)水利工程管理所內(nèi)設(shè)辦公室、水閘管理科、物資財務(wù)科、綜合管理科、設(shè)備維修科等5個科室。下屬水閘包括大漲涇水閘、洞涇水閘、六磊塘水閘、泖涇水閘、得勝水閘、俞塘水閘、蒲匯塘水閘、華田涇水閘、小斜塘水閘、中閘水閘、石湖蕩水閘、古浦塘泵閘、毛竹港水閘、油墩港水閘、建設(shè)河水閘、黃橋港水閘、紫石涇水閘、祝家港水閘、二里涇泵閘、施賢港泵閘、大邱涇泵閘、張家浜泵閘、曹里浜泵閘、團(tuán)結(jié)河泵閘、銀河?xùn)|泵閘、銀河西泵閘、張涇河泵閘、任其浜泵閘、
高粱涇泵閘、學(xué)生河泵閘、橫涇港泵閘、沈涇塘泵閘、龍興港泵閘、葛婁涇節(jié)制閘、吳家浜節(jié)制閘、高粱涇節(jié)制閘、辰山中心河節(jié)制閘、東豎河節(jié)制閘、馬王涇節(jié)制閘、張前新河節(jié)制閘、長浜節(jié)制閘、盛明河節(jié)制閘、徐家塘節(jié)制閘等43座水泵閘以及楊籪塘橡皮壩、北界河橡皮壩等2座橡皮壩和石家浜涵閘、草長浜涵閘、外浜河涵閘等3座涵閘。
第二部分 上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度部門決算表
2016年度收入支出決算總表
單位:萬元
收入
項目
一、財政撥款收入
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款
二、上級補(bǔ)助收入
三、事業(yè)收入
四、經(jīng)營收入
五、附屬單位上繳收入
六、其他收入
本年收入合計
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計
決算數(shù) 項目
支出
決算數(shù)
455.23
128.51
4316.92
87.68
4988.34
395.99
5384.33
4988.34 一、一般公共服務(wù)支出
二、外交支出
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科學(xué)技術(shù)支出
七、文化體育與傳媒支出
八、社會保障和就業(yè)支出
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
十二、農(nóng)林水支出
十三、交通運(yùn)輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、國土海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
二十、糧油物資儲備支出
二十一、其他支出
4988.34 本年支出合計
結(jié)余分配
395.99 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
5384.33 總計
2016年度收入決算表
單位:萬元
項目
功能分類
科目編碼
類
208
款 項
本年收入合計
科目名稱
財政撥款收入
上級補(bǔ)助收入
事業(yè)收入 經(jīng)營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
合計
4988.34
455.23
455.23
22.04
244.23
188.96
128.51
128.51
128.51
4316.92
4316.92
4316.92
87.68
87.68
87.68
4988.34
455.23
455.23
22.04
244.23
188.96
128.51
128.51
128.51
4316.92
4316.92
4316.92
87.68
87.68
87.68
社會保障和就業(yè)支出
行政事業(yè)單位離退休
208 05
208 05 02
事業(yè)單位離退休
208 05 05
支出
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
208 05 06
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
醫(yī)療保障
210 05
210 05 02
事業(yè)單位醫(yī)療
213
農(nóng)林水支出
水利
213 03
213 03 06
水利工程運(yùn)行與維護(hù)
221
住房保障支出
住房改革支出
221 02
221 02 01
住房公積金
2016年度支出決算表
單位:萬元
項目
功能分類
科目編碼
類
208
款 項
本年支出合計
科目名稱
合計
基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出
對附屬單位補(bǔ)助支出
4988.34
455.23
455.23
22.04
244.23
188.96
128.51
128.51
128.51
4316.92
4316.92
4316.92
87.68
87.68
87.68
2811.55
455.23
455.23
22.04
244.23
188.96
128.51
128.51
128.51
2140.13
2140.13
2140.13
87.68
87.68
87.68
2176.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2176.79
2176.79
2176.79
0.00
0.00
0.00
社會保障和就業(yè)支出
行政事業(yè)單位離退休
208 05
208 05 02
事業(yè)單位離退休
208 05 05
費(fèi)支出
208 05 06
出
210
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
醫(yī)療保障
210 05
210 05 02
事業(yè)單位醫(yī)療
213
農(nóng)林水支出
水利
213 03
213 03 06
水利工程運(yùn)行與維護(hù)
221
住房保障支出
住房改革支出
221 02
221 02 01
住房公積金
2016年度財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收入決算數(shù)
項目
一、一般公共預(yù)算財政撥款
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
決算數(shù) 項目 合計
支出決算數(shù)
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
4988.34
一
、一般公共服務(wù)支出
二、外交支出
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科學(xué)技術(shù)支出
七、文化體育與傳媒支出
八、社會保障和就業(yè)支出
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
十二、農(nóng)林水支出
十三、交通運(yùn)輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、國土海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
二十、糧油物資儲備支出
455.23
128.51
4316.92
455.23
128.51
4316.92
87.68
87.68
本年收入合計
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
總計
二十一、其他支出
4988.34
395.99
5384.33
4988.34
395.99
5384.33
4988.34
本
年支出合計
395.99
年
末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
395.99
總計
5384.33
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項目
功能分類
科目編碼
類 款 項
208
社會保障和就業(yè)支出
行政事業(yè)單位離
退休
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)
科目名稱 合計 基本支出 項目支出
455.23
455.23
22.04
244.23
188.96
128.51
128.51
128.51
4316.92
4316.92
4316.92
87.68
87.68
87.68
4988.34
455.23
455.23
22.04
244.23
188.96
128.51
128.51
128.51
2140.13
2140.13
2140.13
87.68
87.68
87.68
2811.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2176.79
2176.79
2176.79
0.00
0.00
0.00
2176.78
208 05
208 05 02
事業(yè)單位離退休
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)208 05 05
支出
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職208 05 06
業(yè)年金繳費(fèi)支出
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃210
生育支出
210 05
醫(yī)療保障
210 05 02
事業(yè)單位醫(yī)療
213
農(nóng)林水支出
水利
水利工程運(yùn)行與住房保障支出
住房改革支出
213 03
213 03 06
維護(hù)
221
221 02
221 02 01
住房公積金
合計
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
項目
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼
類
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
款
01
02
03
04
06
07
08
09
99
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17
18
24
25
26
27
28
29
31
39
40
99
單位:萬元
一般公共預(yù)算財政撥款
基本支出決算數(shù)
合計 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
308.38
10.80
0.00
0.00
0.24
7.95
1.20
41.94
0.00
0.00
0.00
0.00
80.30
0.00
0.00
2.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.32
17.86
6.30
20.13
0.00
92.27
科目名稱
工資福利支出
基本工資
津貼補(bǔ)貼
獎金
其他社會保障繳費(fèi)
伙食補(bǔ)助費(fèi)
績效工資
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)
職業(yè)年金繳費(fèi)
其他工資福利支出
商品和服務(wù)支出
辦公費(fèi)
印刷費(fèi)
咨詢費(fèi)
手續(xù)費(fèi)
水費(fèi)
電費(fèi)
郵電費(fèi)
取暖費(fèi)
物業(yè)管理費(fèi)
差旅費(fèi)
因公出國(境)費(fèi)用
維修(護(hù))費(fèi)
租賃費(fèi)
會議費(fèi)
培訓(xùn)費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
專用材料費(fèi)
被裝購置費(fèi)
專用燃料費(fèi)
勞務(wù)費(fèi)
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
工會經(jīng)費(fèi)
福利費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
其他交通費(fèi)用
稅金及附加費(fèi)用
其他商品和服務(wù)支出
2370.76
360.61
85.66
0.00
158.27
0.00
1166.83
244.23
188.96
166.20
308.38
10.80
0.00
0.00
0.24
7.95
1.20
41.94
0.00
0.00
0.00
0.00
80.30
0.00
0.00
2.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.32
17.86
6.30
20.13
0.00
92.27
2370.76
360.61
85.66
0.00
158.27
0.00
1166.83
244.23
188.96
166.20
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
310
310
310
310
310
310
310
01
02
03
04
05
07
08
09
11
12
13
99
02
03
07
13
19
99
對個人和家庭的補(bǔ)助
離休費(fèi)
退休費(fèi)
退職(役)費(fèi)
撫恤金
生活補(bǔ)助
醫(yī)療費(fèi)
助學(xué)金
獎勵金
住房公積金
提租補(bǔ)貼
購房補(bǔ)貼
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
其他資本性支出
辦公設(shè)備購置
專用設(shè)備購置
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
公務(wù)用車購置
其他交通工具購置
其他資本性支出
合計
111.92
9.16
12.88
0
0
0
0
0
0
87.68
0
0
0
111.92
9.16
12.88
0
0
0
0
0
0
87.68
0
0
0
2482.68
20.49
18.8
1.69
2811.55
20.49
18.8
1.69
328.87
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬元
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
合計
因公出國
(境)費(fèi)
小計
公務(wù)用車
購置費(fèi)
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
公務(wù)接待費(fèi)
機(jī)關(guān)運(yùn)行
經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
9.5
6.3
7.5 6.3 7.5 6.3 2 0
2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項目
功能分類
科目編碼
類
款
項
合計
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)
科目名稱 合計 基本支出 項目支出
無政府性基金預(yù)算財政撥款支出的單位,在決算公開中仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:
注:上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度收入支出總體情況說明
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度收入總計為5384.33萬元、支出總計為5384.33萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加629.37萬元。主要原因:社保繳費(fèi)增加。
二、關(guān)于上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度收入決算情況說明
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度收入合計4988.34萬元,其中:財政撥款收入4988.34萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%。
三、關(guān)于上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度支出決算情況說明
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度支出合計4988.34萬元,其中:基本支出2811.55萬元,占56.36%;項目支出2176.79萬元,占43.64%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、關(guān)于上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度財政撥款收入支出總體情況說明
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度財政撥款收支總決算5384.33萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加629.37萬元,增長13.24%。主要原因:社保繳費(fèi)增加。
五、關(guān)于上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度一般公共預(yù)算財政
撥款支出4988.34萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加413.98萬元,增長9%。主要原因:社保繳費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4988.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)455.23萬元,占9.13%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)128.51萬元,占2.58%;農(nóng)林水支出(類)4316.92萬元,占86.54%;住房保障支出(類)87.68萬元,占1.75%
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4988.34萬元,支出決算為4988.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2811.55萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)2482.68萬元,公用經(jīng)費(fèi)328.87萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2370.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。
2、商品和服務(wù)支出308.38萬元,主要用于:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出111.92萬元,主要用于:離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金。
4、其他資本性支出20.49萬元,主要用于:辦公設(shè)備購置、
其他資本性支出。
七、關(guān)于上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為9.50萬元,支出決算為6.30萬元,完成預(yù)算的70%,其中:因公出國(境)費(fèi)決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.30萬元,完成預(yù)算的70%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只支出了6.30萬元,而公務(wù)接待費(fèi)未發(fā)生。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.25萬元,降低3.81%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算均未發(fā)生;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.25萬元,增長4.13%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.5萬元,降低100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是市場價格影響。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.3萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個、累計0人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.3萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.3萬元。主要用于車輛保險費(fèi)、車輛維護(hù)費(fèi)、燃油費(fèi)。2016年,上海市松江區(qū)水利工程管理所所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
八、關(guān)于上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度上海市松江區(qū)水利工程管理所無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購支出情況。
2016年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準(zhǔn))92.07萬元,其中:貨物采購金額13.29萬元、工程采購金額77.78萬元、服務(wù)采購金額0萬元。
2016年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額77.78萬元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額13.29萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,采購金額77.78萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2016年12月31日,上海市松江區(qū)水利工程管理所共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、
特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況。
上海市松江區(qū)水利工程管理所2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下:制度建設(shè)情況良好;工作機(jī)制建設(shè)情況良好;績效評價開展情況:2016年度開展的績效評價項目1個,涉及預(yù)算金額1486萬元,平均得分82.4分??冃гu級為“優(yōu)”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。具體項目的績效評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。
項目1:
績效評價結(jié)果信息表
項目名稱
預(yù)算金額
評價分值
評價結(jié)論
2016年松江區(qū)水泵閘運(yùn)行管理養(yǎng)護(hù)項目。
1486萬元
84.40
對2016年松江區(qū)水泵閘運(yùn)行管理養(yǎng)護(hù)項目績效進(jìn)行客觀評價,最終評分結(jié)果:綜合得分為84.40分,“良好”1。
主要績效
總體來說2016年松江區(qū)水泵閘運(yùn)行管理養(yǎng)護(hù)項目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況較好,基本達(dá)到了產(chǎn)出和效益預(yù)期目標(biāo)。其中,各水、泵閘24小時有人值班,水閘正常運(yùn)行率達(dá)100%,按照規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行日常巡檢,設(shè)備巡檢率達(dá)到了100%,對松江區(qū)管水、泵閘上的綠化進(jìn)行、養(yǎng)護(hù),綠化養(yǎng)護(hù)計劃完成率達(dá)到了100%,對需要改造的電氣、土建工程,進(jìn)行改造,電氣、土建工程計劃完成率均達(dá)到了100%,對需要更換宣傳標(biāo)牌及警示牌的水泵閘進(jìn)行更換,宣傳標(biāo)牌及警示牌計劃完成率達(dá)了100%,制作船民宣傳資料,制作船民宣傳資料、職工冬季棉工作服計劃完成率了100%,2016年為發(fā)生造成社會重大影響事件,項目管理人員和水閘工作人員對泵站運(yùn)行狀況滿意度較高,形成長效管理機(jī)制,并得到有效落實(shí)。
存在問題
1.養(yǎng)護(hù)單位確定方式不規(guī)范,項目實(shí)施缺少有效監(jiān)督,項目管理機(jī)制不順
1績效得分90分以上為“優(yōu)秀”,75分—90分為“良好”,60分—74分為“合格”,60分以下為不合格。
2.支付進(jìn)度和金額有所偏差,財務(wù)監(jiān)控存在不足
3.項目申報未有效梳理績效目標(biāo),項目開展缺少明確目標(biāo)
整改建議
1.規(guī)范政府采購程序和項目監(jiān)督,控制項目實(shí)施風(fēng)險
2.加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)控,保證財政資金使用效率
3.梳理績效目標(biāo),提高財政支出預(yù)算管理水平
整改情況
相關(guān)建議直接應(yīng)用于后續(xù)預(yù)算管理和業(yè)務(wù)管理。
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