
印章管理審計(一)
一、抽查印章保管情況1、檢查印章是否在指定員工處妥善保管;是否存
在他人保管或印章 丟失的情況。
2、印章是否存在損壞的情況。
3、公章、法人章等一級印章的存放地點是否安全,是否放于有密碼 的
保險柜中,除保管員外,其他人員無法取得。
4、是否存在同一印章有兩枚以上的情況。
5、是否有相關(guān)制度規(guī)范印章的保管。
二、申請印章1、檢查印章申請資料,包括公安出具的刻章許可證明、印
信制作申 請單等。
(1)檢查印信的制作是否有公安的批準文件,是否有公司部門的批準
審核(如:法務(wù)部、財務(wù)部、印章管理部)
(2)印章因為損毀或者印模損壞的,是否有填寫印信申請單,并注 明
申請換發(fā)的原因、印章類型、換發(fā)的日期等。
(3)印章滅失或遺失的,是否向印章登記機構(gòu)報備,依法公告作廢;
并填寫制作印信申請單,注明補發(fā)原因、補發(fā)印章的日期、印章類型
等。
(4)印章存在滅失或遺失的,是否有追究印章保管人員的責任。
2、調(diào)取印章繳銷相關(guān)資料
(1)若審核為制作新印章?lián)Q舊印章的,印章管理部門是否及時收回 印
章并同意繳銷;換發(fā)新印章的同時,收回舊印章,不得同時存在兩 枚印
章。
(2)如果沒有及時收回并繳銷,檢查是否有正當理由,并經(jīng)過相關(guān) 部
門和領(lǐng)導的批準。
(3)印章保管員是否有填寫印章繳銷相關(guān)記錄,明確舊印章的注銷 日
期。
(4)銷毀公章是否由刻章處銷毀,并在公安備案;法人章、財務(wù)專 用
章、公章等印章銷毀以后,是否有在銀行及時辦理變更手續(xù)。
(5)新印章啟用,印章保管員是否填寫制發(fā)印信申請單,明確印章 啟
用日期。
印章管理審計(二)
一、印章管理1、檢查公司印模備查明細表
(1)檢查公司各種印信制發(fā)后,是否由管理部門統(tǒng)一編制公司印模 備
查明細表,標明印章保管人、印章類型、啟用日期等。
(2)印章保管人如果存在變動,印章發(fā)生更換,印章信息發(fā)生變動, 是
否及時登記公司印模備查明細表備案。
2、調(diào)取印章攜帶外出申請資料
(1)如果一級印章因為工作需要攜帶外出使用,攜帶人員是否有填寫
印章攜帶外出的申請,并且經(jīng)過部門負責人、印章管理部門負責人
審核批準。
(2)印章攜帶外出申請是否注明用印的文件名稱、印章用途、外出 攜
帶人員名稱、歸還日期等;核實印章是否及時歸還。
(3)如果存在發(fā)票專用章、財務(wù)專用章攜帶外出的情況,需要檢查 財
務(wù)部門負責人是否指定財務(wù)人員協(xié)同隨行;指定隨行的財務(wù)人員是 否為
出納,如果出納存在不合規(guī),容易存在舞弊風險。
3、檢查印章盤點表
(1)抽查公司印章盤點表和相關(guān)資料,核實印章保管部門是否對印 章
執(zhí)行盤點;盤點的方式包含物盤、賬盤、抽盤、全盤等。
(2)如果盤點為賬盤的,檢查各印章的保管、使用部門是否依據(jù)實 際
盤點結(jié)果制作印章盤點表,經(jīng)過部門負責人簽字確認,抄送印章制 發(fā)主
管單位審核。
(3)公司是否有相關(guān)制度,要求定期盤點公司印章,不定期抽查盤 點
公司印章保管情況。
印章管理審計(三)
1、調(diào)取印章移交手續(xù)資料
(1)如果印章保管員需要休假,是否己由印章管理部門主管指定人 員
與印章保管員辦理印章委托、移交管理相關(guān)手續(xù),并有印章管理管 理部
門主管指定監(jiān)交人進行監(jiān)督;移交手續(xù)中是否明確交接人、交接 時間、
保管人、監(jiān)交人等信息。
(2)財務(wù)專用章的保管員設(shè)置是否合理,是否存在出納、單位最高 主
管保管不合理現(xiàn)象。
(3)財務(wù)專用章的保管人與法人專用章的保管人是否均為同一人, 如
果為同一人,則存在舞弊風險。
2、檢查印章保管承諾書
(1)檢查公司是否制作《印章保管承諾書》,要求印章保管員簽名, 并
存檔。如果印章保管員發(fā)生變動,核實新保管員是否簽名《印章保 管承
諾書》。
3、檢查用印申請流程、用印登記表、己用印文件資料:例如發(fā)票、 合
同、協(xié)議、通知書等
(1) 檢查文件資料用印之前,是否用印部門相關(guān)人員提出用印申請、
用印申請流程等,是否經(jīng)過部門負責人批準,通過法務(wù)、印章保管部
門、其他主管人員0A審批;檢查是否存在未經(jīng)會簽就用印的情況, 根據(jù)
前后線索檢查是否有先用印章,后補流程的情況。
(2) 檢查是否存在用印申請、用印流程與用印登記表不匹配;是否 存
在印章保管員未及時填寫用印登記明細表的情況。
(3) 檢查用印文件資料,看印章使用是否合規(guī),是否有空白合同、 發(fā)
票、委托書、協(xié)議等,未注明具體事項、具體單位對象等用印的情 況。
(4) 審核公司用印流程是否合理,是否有合同未審批,直接用印。

本文發(fā)布于:2023-11-04 20:51:35,感謝您對本站的認可!
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