2024年2月16日發(作者:施工應急預案)

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稅率調整說明怎么寫
篇一:稅務變更說明范本
XXXXXX有限公司稅務變更
情況說明
XXXXXXXXX有限公司原企業營業執照,組織機構代碼已經變更完畢,按法定要求,需進行稅務變更。(變更內容) 特此說明。
XXXXX有限公司
二〇一四年一月五日
篇二:納稅情況 說明書 (稅負率低)
納稅情況說明
致:東莞市國家稅務局莞城分局
東莞市******有限公司納稅號:441900****注冊地址: *********.主營業務:日用品、電動工具、五金電器、建筑材料(不含危險 化學 品)貨物進出口、技術進出口。財務核算健全,按照規定設置基本賬戶及庫存商品明細帳,按有關增值稅核算規定準確核算增值稅銷項稅額、進項稅額和應納稅額201X年共申報的銷售收入為50852445.44元,已繳稅款498378.08元,稅負率0.98% ,稅負率偏低的原因如下:
1、 主要因東莞市府要整頓,多數化工廠搬遷:
2、 受市場競爭影響,產品銷售價格降低
由于市場競爭激烈,為了更好的實現銷售產品,我單位不得不降低產品銷售價格,減少銷售毛利,這就使得企業實現的增值減少,相應減少了銷項稅。
除此之外本公司不存在漏報收入,偷稅漏稅行為或其他異常情況。
特此說明!
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東莞市*****有限公司
201X-04-25
篇三:聲明書 所得稅調整情況說明
3
聲 明 書
茲聲明************有限公司截至二零一一年十
二月三十一日止,未有關聯企業。
企業名稱:***********有限公司法人簽章:***201X年4月15日
納稅調整情況說明
高新區國稅局:
************有限公司于二O一O年四月正式成立。201X年1-12月公司共實現營業收入*********元,營業總成本********元,利潤總額********元。全年應納所得稅額為********元,201X年11月已預繳所得稅********元,還需繳納所得稅*******元。
201X年所得稅計稅依據主要調整項目有成本費用類的招待費支出項,調增金額******元;捐贈支出項,調增金額*****元;稅收滯納金項,調增金額*****元;共計調增金額******元。現逐項予以說明。
1、招待費支出
公司201X年全年招待費總計發生******元,按照發生額的60%扣除為******元;全年銷售收入的5‰為********元,按照孰低原則應將******元計入招待費,余額******元作為調增金額繳納所得稅。
2、捐贈支出
公司201X年捐贈支出發生金額為*****元,用于與公司有往來的關聯客戶,此項支出屬于非公益性捐贈支出,按規定應作為所得稅的調增金額。
3、稅收滯納金
公司201X年發生稅收滯納金*****元,其中*****元為地稅滯納金,****元為個人所得稅滯納金。這兩項支出均為政府開出的滯納金,不能列為應納稅所得額的減項,故應作為所得稅的調增金額。
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通過以上情況說明,公司在201X年度應納所得稅總額為*******元,已預繳*******元,應補稅額*******元。
新疆江陽民用炸藥混制工程有限公司201X年4月15日
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